SAP 原生支持二路 (2-Way)、三路 (3-Way),标准无原生四路 (4-Way),四路靠 QM 质检模块组合配置实现
SAP 原生支持二路 (2-Way)、三路 (3-Way)标准无原生四路 (4-Way)四路靠 QM 质检模块组合配置实现先锚定核心Oracle EBS 是在 PO 行层勾选 Match Level2/3/4WaySAP 靠「采购行勾选基于收货的发票校验 (GR-Based IV)」区分 2/3Way四路叠加 QM 检验单据做增强控制。一、2Way / 3Way SAP 原生标准设计、配置位置、匹配逻辑MM-LIV 后勤发票校验 MIRO1、二路匹配2WayPOInvoice无 GR 收货校验触发开关PO 行项目 → 取消勾选【基于收货的发票校验GR-Based IV】匹配单据采购订单 PO 供应商发票 IR不校验 MIGO 收货业务适用服务费、咨询费、租赁费、年费、无实物入库消耗品、零星费用采购无 MIGO 动作系统规则 MIRO 录入发票只比对 PO 单价、PO 数量、PO 金额不管有没有做 MIGO 收货系统不校验收货数量发票在容差内直接过账、不自动付款冻结 GRIR 科目无 MIGO 则无 GR 凭证、GRIR 无贷方发生发票直接 DR 费用 / 资产 CR 应付。后台配置控制点 1物料主数据采购视图默认勾选控制 2采购信息记录 PIR、供应商主数据、采购订单类型按业务默认带参 3配置路径物料管理→采购→订单→定义凭证类型 / 行项目默认值。2、三路匹配3WayPOGRInvoiceSAP 制造业默认标配触发开关PO 行项目 → 勾选【基于收货的发票校验】GR-Based IV三路 采购订单 PO MIGO 收货 GR 发票 IR是 SAP GRIR 科目底层设计本源系统校验逻辑核心和 Oracle 三单匹配本质一致但实现载体不同数量校验发票开票数量 ≤ 已 MIGO 收货数量 ≤ PO 订单数量超容差自动冻结发票价格冻结 PRICE、数量冻结 QTY价格校验发票单价对标 PO 单价超容差锁票GRIR 清账MIGO 贷方 GRIRMIRO 借方 GRIR三张单据匹配一致自动核销 GRIR 未清项这就是 SAP 三路匹配的科目落地形式。前台 MIRO 表现勾选 GR-Based IV 后MIRO 参照 PO 带出实际收货数量只能在已收货范围内开票没做 MIGO 收货的 PO 行无法开票、无法过账。容差配置控制匹配松紧事务码OMRX定义发票容差码DW/DQ/KW/PP、OMR6 分配容差码到公司代码 / 采购组织超容差自动发票冻结MRBR 批量解冻审批。SAP 与 Oracle 2/3Way 底层设计差异承接你之前 GRIR / 应记暂估分录Oracle接收 Receipt 生成应记暂估匹配规则在 PO 行参数Match Option硬性配置SAP匹配规则绑定「PO 行 GR-Based 勾选」GRIR 未清项台账天然承载 PO-GR-IR 勾对关系总账科目实现三单勾稽。二、四路匹配4WayPOGR 质检单据 InvoiceSAP 无原生标准配置QMMM 组合落地1、四路构成PO 采购订单 GR 入库收货 QM 检验合格单据UD 使用决策 IR 供应商发票四路 三路 质检合格放行单据只有质检判定合格入库部分才允许开票付款不合格拒收部分禁止开票制药、食品、精密设备、军工强制使用。2、SAP 落地两种实现方案方案 1标准 QMMM 配置无开发主流PO 行勾选基于收货的发票校验3Way 开启 物料启用 QM 检验01 收货检验类型MIGO 收货先入质检库存非可用库存不进入自由库存QA 通过 QA32 做检验、UD 使用决策UD 合格部分 / 全部转入非限制库存系统生成合格入库凭证UD 拒收物料退回供应商永远无法开票系统隐性控制MIRO 开票取值 UD 合格入库数量不合格收货数量锁死不能开票实现四路校验。本质靠库存状态质检库存 / 可用库存间接限制开票SAP 标准自带该控制逻辑不用开发。方案 2BADI / 增强开发严格强制四路高端管控用 LIV 发票校验 BADIMRM_INVOICE_BADIMIRO 校验时强制读取检验 UD 单据号无合格 UD 单据直接报错、无法保存发票对标 Oracle 原生 4Way 勾选强制控制。3、适用行业医药、医疗器械、食品、特种设备、来料加工质量不合格拒付货款三、从分录逻辑回看三种匹配和你之前 SAP/Oracle 分录的联动1、SAP 2Way无 MIGODR成本 / 费用 CR应付账款 → 无 GRIR 发生。2、SAP 3Way有 MIGOMIGODR 库存 CR GRIR MIRODR GRIR CR 应付 → GRIR 完成 PO-GR-IR 三单核销。3、SAP 4WayQM 受控入库MIGO 入质检库存质检科目不变 UD 合格转自由库存 仅合格数量 MIRO 冲 GRIR 开票不合格收货永远挂 GRIR 贷方、禁止开票付款。四、关键配置事务码汇总实操落地OME2采购订单行项目默认「基于收货的发票校验」勾选配置OMRX/OMR6发票价格 / 数量容差匹配容错边界QM01/MM02物料维护收货检验类型四路匹配基础MIRO发票校验前台、MRBR解冻被冻结发票FBL3NGRIR 科目未清项对账三路匹配台账。五、补充国内实施惯例原材料 / 自制件3Way 标配勾选 GR-Based费用、服务采购2Way取消 GR-Based来料、精密关键物料QM3Way 变相 4WaySAP没有像 Oracle 那样在 PO 行直接下拉选择 2/3/4Way 参数字段是产品架构差异德国大陆法系设计以业务动作 MIGO/UD 驱动匹配非参数直接锁定。